导读:东方新能:内部控制审计报告
北京东方生态新能源股份有限公司 (原名:北京东方园林环境股份有限公司) 内部控制审计报告书
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内部控制审计报告
中兴华内控审字(2026)第00000198号
北京东方生态新能源股份有限公司(原名:北京东方园林环境股份有限公司)全 体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京东方生态新能源股份有限公司(原名:北京东方园林环境股份有限公 司),(以下简称"东方新能公司")2025年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。
一、东方园林公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东方新能公司 董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,东方新能公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国・北京
中国注册会计师:
二0二六年四月二十九日
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会计师所
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执业证编:
组织:
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特殊普通合伙
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闫宏江 男
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注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agree the holder
事务所 CPAs
2 转出协会盖章 rasfe-o Insttue ofCPAs 4月11 日
同意调入 Agree the holder to be raasferred to
证书编号: No.ofCerificate
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发证日期: Date oflssuance
2013年 06月 07 /d
兵兵 名
别
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安
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日 月 4
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