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东方新能:内部控制审计报告

导读:东方新能:内部控制审计报告

北京东方生态新能源股份有限公司 (原名:北京东方园林环境股份有限公司) 内部控制审计报告书

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内部控制审计报告

中兴华内控审字(2026)第00000198号

北京东方生态新能源股份有限公司(原名:北京东方园林环境股份有限公司)全 体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京东方生态新能源股份有限公司(原名:北京东方园林环境股份有限公 司),(以下简称"东方新能公司")2025年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。

一、东方园林公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东方新能公司 董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,东方新能公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国・北京

中国注册会计师:

二0二六年四月二十九日

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说明

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会计师所

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经营场: 主任会计师: 首合:

李尊农

21年1日

批推业

批推准找业文:

执业证编:

组织:

特殊普通合伙

-2 大

闫宏江 男

合伙)

期出生日期

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工 身份 p

D ihh

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注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder

事务所 CPAs

2 转出协会盖章 rasfe-o Insttue ofCPAs 4月11 日

同意调入 Agree the holder to be raasferred to

证书编号: No.ofCerificate

批准注册协会: Authorized Instiluk ofCPAs

北京注册会计师协会

发证日期: Date oflssuance

2013年 06月 07 /d

兵兵 名

Fulam 出 工作单位 身份

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继有一, m

日 月 4

我 姓:


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