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ST合力泰:关于拟续聘会计师事务所的公告

导读:ST合力泰:关于拟续聘会计师事务所的公告

合力泰科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

拟续聘会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 “华兴所”)

? 续聘会计师事务所的原因:为保证公司审计工作的独立性和客观性,根据公 司业务现状及发展需要,在统筹年度审计工作的基础上,经综合评估,公司 拟续聘华兴所担任公司2026年度审计机构,聘期一年。

? 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议, 该事项尚需提交股东会审议。

公司于2026年8月13日召开了第七届董事会第三十二次会议,会议审议通过 了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意聘请华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次聘任 事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本情况

华兴所前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。 1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计

师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月, 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师 事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日,华兴所拥有合伙人73名、注册会计师332名,其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴所2025年度经审计的收入总额为4.04亿元,其中审计业务收入3.98亿 元,证券业务收入2.41亿元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务,上 市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业 等,审计收费总额(含税)为2.41亿元,其中本公司同行业上市公司审计客户 74家。

2.投资者保护能力

截至2025年12月31日,华兴所已计提职业风险基金126.55万元,购买的职 业保险累计赔偿限额为8,000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关 规定。

华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

截至2025年末,华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施7次,自律监管 措施1次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21名 从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施2次,无从业 人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.项目基本信息

拟签字项目合伙人:江叶瑜,注册会计师,1996年起取得注册会计师资格, 1995年起从事上市公司审计,1993年开始在本所执业,2025年开始为本公司提 供审计服务,近三年签署和复核了招标股份、太阳电缆、睿能科技、福昕软件 等多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:李卓良,注册会计师,1998年起取得注册会计师资格, 1997年起从事上市公司审计,1995年开始在本所执业,2025年开始为本公司提 供审计服务,近三年签署和复核了太阳电缆、福日电子等多家上市公司审计报 告。

拟安排项目质量控制复核人:白灯满,注册会计师,2007年起取得注册会 计师资格,2007年起从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2025年开始 为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了福蓉科技、厦门钨业等多家上市 公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质控复核人近三年因执业行为受到刑 事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分情况如下:

序 号 姓名 涉及处罚的上市公

司/拟上市公司 处理处罚日期 处理处罚类

型 实施单位

2026 年1 月27 日 警示函 中国证券监督管理委员

1 江叶瑜 福建睿能科技股份

会福建监管局

有限公司

2026 年2 月14 日 监管警示 上海证券交易所

3.独立性

华兴所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量复核人 等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情 形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专 业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服 务所需承担的责任等因素综合确定。

(2)审计费用同比变化情况

2025年度财务审计费用173万元。2026年度财务审计费用160万元,对比同 期下降7.5%。

2026年度财务审计费用较上期下降,主要是华兴会计师事务所参考市场定 价原则,综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因 素,并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,以及事务所 的收费标准确定审计收费。

二、拟续聘会计师事务所的审批程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对拟聘华兴所进行了充分了解,包括但不限于执业 资质相关证明、人员信息、业务规模、独立性、专业胜任能力、投资者保护能 力等方面进行了核查。华兴所具有证券等相关业务的执业资格,具有为公司服 务的资质与能力,具有上市公司审计工作的丰富经验。在为公司从事审计事务 以来,体现了良好的职业道德规范,在审计工作中能够尽职尽责、审慎查验, 真实、客观、独立出具公司审计报告。审计委员会同意并向董事会提议续聘华 兴所为公司2026 年度的财务报告及内部控制审计机构,期限一年。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》,同意续聘华兴所为公司2026年度的审计机构,为公司提供财务审计服 务与内部控制审计服务。聘期为一年,审计费用为人民币160万元。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审 议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第七届董事会第三十二次会议决议;

2.审计委员会审议意见;

3.拟续聘会计师事务所基本情况说明;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026年8月14日


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