导读:大庆华科:关于拟续聘2026年度审计机构的公告
大庆华科股份有限公司 关于拟续聘2026 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、公司2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见;
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不 存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕 4 号)的规定。
2026 年8 月21 日,大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)召 开第九届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于拟续聘公司2026 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下:
一、拟续聘会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1、基本信息:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会
计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,统一社会信用代码: 91310101568093764U,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证,具有H 股审计资格,并已向美国公 众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2025 年末,立信拥有合伙人300 名、注册会计师2,523 名、 从业人员总数9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
立信2025 年业务收入50.62 亿元,其中审计业务收入39.05 亿元, 证券业务收入17.48 亿元。
2025 年度立信为770 家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16 亿元,同行业上市公司审计客户66 家。
2、投资者保护能力:截至2025 年末,立信已提取职业风险基金1.71 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50 亿元,相关职业保险能够 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7 次、监督管理 措施42 次、自律监管措施6 次和纪律处分3 次,涉及从业人员151 名。
(二)项目信息
1、基本信息
业时间 注册会 计师执
开始从事 上市公司 审计时间
业时间 开始在 本所执
开始为本公
司提供审计
项目 姓名
项目合伙人 朱晓东 2005 年 2001 年 2013 年 服务时间 2025 年
签字注册会计师 刘慧敏 2004 年 2009 年 2009 年 2025 年
注册会 计师执
业时间
开始从事 上市公司
审计时间
开始在
本所执 业时间
开始为本公
司提供审计
项目 姓名
质量控制复核人 张琦 2006 年 2004 年 2004 年 服务时间 2025 年
(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:朱晓东
时间 上市公司名称 职务
2023-2025 年 2023-2025 年 中国石化山东泰山石油股份有限公司 中石化石油机械股份有限公司 项目合伙人 项目合伙人
2025 年 大庆华科股份有限公司 项目合伙人
(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:刘慧敏
时间 上市公司名称 职务
2023 年 天津百利特精电气股份有限公司 签字会计师
2025 年 大庆华科股份有限公司 签字会计师
(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:张琦
时间 上市公司名称 职务
2023-2025 年 中信国安信息产业股份有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 华夏航空股份有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 江苏万达特种轴承股份有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 莱赛激光科技股份有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 签字合伙人
2023 年 天津百利特精电气股份有限公司 质量控制复核人
2023-2024 年 中国石化山东泰山石油股份有限公司 质量控制复核人
2023-2025 年 上海创力集团股份有限公司 质量控制复核人
2024-2025 年 首华燃气科技(上海)股份有限公司 质量控制复核人
2024-2025 年 山西焦煤能源集团股份有限公司 质量控制复核人
2023-2025 年 中石化石油机械股份有限公司 质量控制复核人
2025 年 大庆华科股份有限公司 质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在 因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等 的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的 自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国 注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年审计费用为人民币79万元。其中年度财务审计费用57 万元, 内部控制审计费用22 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
经对立信会计师事务所的执业资质、独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力和诚信记录等方面进行审核并进行专业判断,认为其具备胜 任公司年度审计工作的专业资质和能力,能够为公司提供真实、公允的 审计服务,满足公司对于审计机构的要求,能够胜任公司审计工作。因 此同意续聘立信会计师事务所为公司2026 年度财务报告审计机构和内 部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。
(二)董事会对议案审议和表决情况
公司于2026 年8 月21 日召开第九届董事会第九次会议,以11 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘公司2026 年度审计 机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所对公司2026 年度财务报告及 内部控制进行审计,本事项尚需提交公司股东会审议。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司2026 年第二次临时股东 会审议,并自公司2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议;
2、第九届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议;
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2026年8月21日
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