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成飞集成:2026年度财务预算方案

导读:成飞集成:2026年度财务预算方案

四川成飞集成科技股份有限公司 2026 年度财务预算方案

一、预算编制说明

根据对2026 年整体经济环境、国家产业政策、市场预测等各方面信息的综 合分析判断,并坚持以市场研判为依据,以自身资源为基础的原则,公司制订了 2026 年度预算方案。

二、预算编制基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化;

2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀无重大变化;

3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府政 策变化的重大影响;

4、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2026 年度主要财务指标预测

1、营业收入:2026 年计划实现营业收入同比基本持平;

2、利润总额:2026 年计划实现利润总额较上年增长0~100%。

四、风险提示

本预算为公司2026 年度经营计划的管理控制指标,能否实现受新业务拓展 进度、运营质量以及宏观经济环境与市场需求变化等重大不确定性影响,不代表 公司2026 年度盈利预测,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日


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