导读:华海诚科:内部控制审计报告-中汇会审[2026]1100号
江苏华海诚科新材料股份有限公司 内部控制审计报告
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors5-8, 12and23,Block A,UDC Times Building.No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999Fax.0571-88879000
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用手
内部控制审计报告
中汇会审[2026]1100号
江苏华海诚科新材料股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称华海诚科公司)2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华海诚科 公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,华海诚科公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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报告日期:2026年3月17日
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书编号:
批准江老协会:江苏省注册会计师协会
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发证日期: 2020
206 Date of lssuance