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ST联合:2025年度对会计师事务所履职情况评估报告

导读:ST联合:2025年度对会计师事务所履职情况评估报告

国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》 等法律法规的要求,国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)对会 计师事务所2025 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:

一、会计师事务所机构信息

机构名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华事务 所”)

成立日期:2000 年9 月19 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:天津经济技术开发区第二大街21 号4 栋1003 室

首席合伙人:黄庆林

2024 年末合伙人数量100 人,注册会计师人数550 人,签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数123 人。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025 年10 月29 日召开董事会2025 年第十次临时会议,以及于2025 年12 月10 日召开2025 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司续聘2025 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》,同意续聘中审华事务所为公司 2025 年度财务决算和内控审计会计师事务所,审计费用合计为98 万元。

三、2024 年度审计会计师事务所履职情况

中审华事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等 的相关要求,审计了公司2025 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注,及公司2025 年12 月31 日的财务报告内部控制 的有效性。

在执行审计工作的过程中,中审华事务所运用职业判断,并保持职业怀疑, 与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估

中审华事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其 他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2025 年度审计工作的要求。

中审华事务所在公司2025 年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、 公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出具的审计报告客观、完整、 清晰、及时。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日


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