导读:运达股份:内部控制审计报告
RSM 容诚
内部控制审计报告
运达能源科技集团股份有限公司
容诚审字[2026]230Z0310号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国・北京
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此用证明审计报是否由具有业许计务所出具
报告编码:京269GFN52G8
RSM|容诚
内部控制审计报告
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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容诚审字[2026]230Z0310号
运达能源科技集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了运达能源科技集团股份有限公司(以下简称运达股份)2025年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是运达 股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,运达股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为运达能源科技集团股份有限公司容诚审字[2026]230Z0310 号内部控制审计报告之签字盖章页。)
特殊合伙
海律
中国注册会计师:
寿师册
汪玉寿
中国注册会计师 姚 娜 110100320478
姚娜
中国注册会计师: 姚娜
中国注册会计师 余正泽 110100320479
余正泽
中国・北京
中国注册会计师:
余正泽
2026年3月20日
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注计会
发证
2010 12 年 月 02
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会监
安徽省注册会计师协会
2020-04-26
发证日期 组 10 1
年度检验登记 年度检验登记
Annual Renewal Registration Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after This cenificate is valid for another year aher 本证书经检验合格,继续有效一年
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余正泽 12-
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批准这册协会: 安建省注册会计师协会
发证日期: 20-04-2月 音 W0M 40A 30
年度检验登记 年度检验登记
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