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众智科技:2025年度内部控制审计报告

导读:

郑州众智科技股份有限公司

2025年12月31日

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

1-2

信永 骑

信永中和 ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing certified public accountants

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内部控制审计报告

XYZH/2026ZZAA3B0039

郑州众智科技股份有限公司

郑州众智科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了郑州众智科技股份有限公司(以下简称众科技公司)2025年12月31日财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是众智科技公司董事会的 责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,众智科技公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

1 维

信永中和 ShineWing

审计报告(续)

XYZH/2026ZZAA3B0039 郑州众智科技股份有限公司

(本页无正文)

信永中和

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中国注册会计师:

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二0二六年三月二十六日

中国注册会计

孙政军

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信永中会计 称:

谭小青 经营场: 主任会计 首合伙:

特殊通合伙 执业证编: 组织形:

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孙政军

出生日期 1972-09-23 Date of birth

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身份证号码 Working unit

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