导读:
RSM
容诚
内部控制审计报告
湖北久之洋红外系统股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1745 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国・北京
目
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1 内部控制审计报告
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RSM|容诚
内部控制审计报告
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22 号
1 幢10 层1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z1745 号
湖北久之洋红外系统股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称久之洋)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是久之 洋董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,久之洋于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为久之洋容诚审字[2026]230Z1745 号报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国・北京
中国注册会计师:
谢中西
中国注册会计师:
郑鹏飞
中国注册会计师:
陈 韬
2026 年3 月25 日
保
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许 ,
验多应多。
北京 01月 2026年
口
870.万元
2 成立日期
额 资
登记机关
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营业执照
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说明
应问请读
北京局
特殊普合伙 北 执业证书:
批准我业文:
批准执业:
2025年月
中人 211年12日 号京
发证机:
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凭证。
2. 3.
客会
容诚会计师
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普 联 特 瘦
称: 执业证 会计所
首席合伙: 主任会。
经营场所:
如难
京
容读会计
组织形:
注
国
证书编号:
批准注册协会:浙江省注册会计师协会
发证日期:
2015年7月1日
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谢中西
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年度检验登记
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日
年度检验登记 Annual Renewal Registration
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证书编号:
安徽省注册会计师协
批准注册协会: 办会 017-04-24
发证日期:
温
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年度检验登记 Annual Renewal Registration
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年度检验登记 Annual Renewal Registration
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IBLIC ACGOUTAS
注用会计
证书编号:
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批准注册协会:安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
2023-10年18
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陈韬
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年度检验登记
Annual Renewal Registration
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陈韬
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