导读:广汽集团:2025年度内部控制审计报告
信永中和 ShineWoing
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内部控制审计报告
XYZH/2026GZAA2B0692
广州汽车集团股份有限公司
广州汽车集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州汽车集团股份有限公司(以下简称"广汽集团"2025年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广汽集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
您可使用手机"扫一扫"或进入注册会计师行业统一监管平台(hp://accmof.gow.cn) 此计计
信永中和 ShineOing
审计报告(续)
XYZH/2026GZAA2B0692 广州汽车集团股份有限公司
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,广汽集团于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中国注册会计师:
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