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思特威:2025年度内部控制审计报告

导读:思特威:2025年度内部控制审计报告

思特威(上海)电子科技股份有限公司

内部控制审计报告

2025年度

EY安永

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安永华明会计师务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼17层 邮政编码:100738

Tel电话:+86 1058153000 Fax传真:+86 10 8518 8298 ey.com

内部控制审计报告

安永华明(2026)专字第70044970_B02号

思特威(上海)电子科技股份有限公司

思特威(上海)电子科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了思特威(上海)电子科技股份有限公司2025 年12 月31 日的财务报告 内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是思特威(上 海)电子科技股份有限公司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,思特威(上海)电子科技股份有限公司于2025 年12 月31 日按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

EY安永

内部控制审计报告(续)

安永华明(2026)专字第70044970_B02号

思特威(上海)电子科技股份有限公司

(本页无正文)

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:杨晓燕

中国 北京

中国注册会计师:王润昕

2026 年3 月27 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

副)本() 营业执照 体 101050037405

监管信息, 许可 了多,

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场安永 北京东 大楼1是小 自 关扰推 ,相关 主要经场所

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03月 2026年

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会计事务

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批推找业日: 批推找业文女: 执业证编:

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2021年10月30日


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