导读:思特威:2025年度内部控制审计报告
思特威(上海)电子科技股份有限公司
内部控制审计报告
2025年度
EY安永
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内部控制审计报告
安永华明(2026)专字第70044970_B02号
思特威(上海)电子科技股份有限公司
思特威(上海)电子科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了思特威(上海)电子科技股份有限公司2025 年12 月31 日的财务报告 内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是思特威(上 海)电子科技股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,思特威(上海)电子科技股份有限公司于2025 年12 月31 日按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
EY安永
内部控制审计报告(续)
安永华明(2026)专字第70044970_B02号
思特威(上海)电子科技股份有限公司
(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:杨晓燕
中国 北京
中国注册会计师:王润昕
2026 年3 月27 日
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副)本() 营业执照 体 101050037405
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2021年10月30日