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景旺电子:2025年度内部控制审计报告--天职业字[2026]2361号

导读:景旺电子:2025年度内部控制审计报告--天职业字[2026]2361号

深圳市景旺电子股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2026]2361号

内部控制审计报告

您可使用机"扫扫"进入注册会计行业统一监管ap/X50LD

此证计报是否具有执许可的计师务所具,

内部控制审计报告

天职业字[2026]2361号

深圳市景旺电子股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市景旺电子股份有限公司(以下简称"景旺电子")2025年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是景旺电子董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,景旺电子于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告(续)

天职业字[2026]2361号

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中国注册会计师:

中国注册会计师:

统一社会信用代码

营业执照

(副本)(15-15)

扫描市场主体身份码 了解更多登记、备案、 许可、监管信息,体 验更多应用服务。

称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 类

型特殊普通合伙企业

执行事务合伙人邱靖之 经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告:

验证企业资本,出具验资

报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 关报告:基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务; 技术开发、技术咨询、技术服务:应用软件服务:软件开发: 计算机系统服务:软件咨询:产品设计:基础软件服务:数据 处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算 数据中心除外);企业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设 备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。

出资额12500万元

成立日期2012年03月0日

主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:http//www.gsxt.gov.cn

说明 证:

凭证。 称:

租, ,.

发证机关:

2. 3.

楼A1和

[号

执业证书 会计多

天职际所

首合:

主任会计:

经营场:

邱靖之

A-5城

组织形: 特殊通伙

执业证编号

批批我业:

批推找执业日:

2年1日

中 二


内容