导读:金奥博:2025年内部控制审计报告
深圳市金奥博科技股份有限公司
二O二五年内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZI10124号
BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZI10124号
深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称金奥 博公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是金奥博公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,金奥博公司于2025年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。
BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
(此页无正文,此页为深圳市金奥博科技股份有限公司二二 五年内部控制审计报告签章签字页)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国・上海
2026年4月8日
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会计师事务所 (特殊普通合化)
年度检验登记
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证书编号:
No. of Certificate 330000010426 批准注册协会: Authorized Istitutc of CPAs
330000010426 深圳市注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance
深圳注册会计师协 /m 06 2018
年 月
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199-030
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会计师事务所
(特殊普通合伙)
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holdc to be transerred from
天健会计师务
体霞330000012526
(特殊普通合伙)深圳分所 转出协会盖章 2023 7 日
证书编号:
深圳市注册会计师协会
立信会计师事务所
事务所 (特殊普通合伙)深圳分所CPA
06 08
发证日期: Date of lssuance
八 平 日4
转入协会盖章
Sunpofih trnsri Insitue eCPAs 2023 4 月 7 1
2026 登记机关
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2. 3.
会计师事所
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执业证书
称:立信会 C
特营通合
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主任会: 首
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