导读:宁波韵升:2025年度内部控制审计报告
宁波韵升股份有限公司
内部控制审计报告
天衡专字(2026)00479 号
内部控制审计报告
天衡专字(2026)00479 号
宁波韵升股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁波韵升股份 有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:钱俊峰
中国・南京
中国注册会计师:朱姗姗
2026 年4 月9 日
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数 E
年度检验登记 Annual Renewal Registration
320000100105 证书编号:
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
江苏省注册会计师协会
准注:
2009 发证日期: Date of lssuance
04 月27
日
200年07月16
192-66 朱姗姗 女
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通合伙
名 别 Fulname 期生日期 性 姓
出 工作单位 WorKiut 身份证码 .
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有顺 金计
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after
320000100280 证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:江苏省注册会计师协会
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朱姗姗(320000100280) 您已通过2021年年检 江苏省注册会计师协会
2020 年 07 ly
发证日期: Date of Issuance
31 月
点
年 月 ly 月