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宁波韵升:2025年度内部控制审计报告

导读:宁波韵升:2025年度内部控制审计报告

宁波韵升股份有限公司

内部控制审计报告

天衡专字(2026)00479 号

内部控制审计报告

天衡专字(2026)00479 号

宁波韵升股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁波韵升股份 有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、贵公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:钱俊峰

中国・南京

中国注册会计师:朱姗姗

2026 年4 月9 日

管理局 督

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150万元

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登记机关

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说明

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会计师事务育 吉床普通合

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

320000100105 证书编号:

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

江苏省注册会计师协会

准注:

2009 发证日期: Date of lssuance

04 月27

200年07月16

192-66 朱姗姗 女

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通合伙

名 别 Fulname 期生日期 性 姓

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after

320000100280 证书编号:

No. of Certificate

批准注册协会:江苏省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

朱姗姗(320000100280) 您已通过2021年年检 江苏省注册会计师协会

2020 年 07 ly

发证日期: Date of Issuance

31 月

年 月 ly 月


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