导读:绿亨科技:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
绿亨科技集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
绿亨科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)作为公司 2025年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对致同会计师事务所在近一年审计中履行监督职责情况进行了评估,具体情况如下:
一、2025年度审计机构的基本情况
(一)会计师事务所基本情况
致同会计师事务所成立于2011年12月22日,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层,首席合伙人为李惠琦。
截至 2024年12月31日,致同会计师事务所合伙人数量为239人,注册会计师1,359人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人。2024年度,致同会计师事务所审计业务收入210,326.95万元,证券业务收入48,240.27万元,2024年度上市公司审计客户家数297家。2024年上市公司审计客户前五大主要行业分别为:
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C-39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| F-52 | 批发和零售业 | 批发业 |
| D-44 | 电力、热力、燃气及水生产供应业 | 电力、热力生产和供应业 |