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大千生态:2025年度内部控制审计报告

导读:大千生态:2025年度内部控制审计报告

大千生态环境集团股份有限公司2025年度

内部控制审计报告

天衡专字(2026) 00494号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

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报告编码:苏263AD6Y0C

内部控制审计报告

天衡专字(2026)00494号

大千生态环境集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大 千生态环境集团股份有限公司(以下简称"大千生态")2025年12月31日财务报告内部控 制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大千生态董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,大千生态于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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天衡 无 (特殊普通合伙)

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中国注册会计师:张军

2026年04月13日

中国注册会计师:张兰端

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本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after

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No.of Certificate 江苏省注册会计师协会

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