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一彬科技:内部控制审计报告众环审字(2026)0300156号

导读:

宁波一彬电子科技股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字(2026)0300156号

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中众会计务合 武汉中166号江产业大1718 编:41007

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内部控制审计报告

众环审字(2026)0300156号

宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁 波一彬电子科技股份有限公司以下简称"一科技公司"2025年12月1日的财务报告 内部控制的有效性。

一、一彬科技公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是一彬科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任 环

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露:计师事务所

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,宁波一彬电子科技股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审计报告第1页共2页

(本页无正文,系宁波一彬电子科技股份有限公司内部控制审计报告正文签章页)

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2026年4月14日

审计报告第2页共2页

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