导读:
宁波一彬电子科技股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2026)0300156号
"
中众会计务合 武汉中166号江产业大1718 编:41007
电话Tel:027-86791215 传真Fax:027-85424329
内部控制审计报告
众环审字(2026)0300156号
宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁 波一彬电子科技股份有限公司以下简称"一科技公司"2025年12月1日的财务报告 内部控制的有效性。
一、一彬科技公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是一彬科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任 环
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露:计师事务所
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,宁波一彬电子科技股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计报告第1页共2页
(本页无正文,系宁波一彬电子科技股份有限公司内部控制审计报告正文签章页)
服务所(鞋
中审众环法比师事 汤所(特殊普通合伙)
A
中国注册会计师:
卞
中国注册会计师:
柴菲角
价
中国・武汉
2026年4月14日
审计报告第2页共2页
扫一 了
x
%
日
市 武
额 立
登记机关
1 资 1
主要场所
营业执照
中
称
统社 9
型
经营范围
名
类
证
说明
会
执业证书
应对
,
政
发证机关 二二
四国
中人
证:
中
主任会计师:
特伙
420100 执业证书编: 组织形形:
批我业文:
称:
首席人:
名
20 V
月
D 发证:
会
证
本
年度
东
事 卤师 A 众会 中
C
哈
注
卡圆 (浙江分所 女 名
185年月日
别
出生日
Dhh 工作
rignt 分证号码
脆
发证:
浙会 :
N 证:
仅用于报告使用 本
登验记
通合人
( 1912
F
柴情
中
女 名
(浙江分
别
工作单位
1n
证码 .