导读:景业智能:2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报....1-2页
二、证书.....6页
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此用于证明审计报告是否由具有执业许可的会计事务所出具, 注册会计行业统一监管平hp//accmofg)进音)
天健
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内部控制审计报告
天健审(2026) 7083号
杭州景业智能科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了景业智能科技股份有限公司(以下简称景业智能公司)2025年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是景业 智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,景业智能公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规
诚信公正务实专业
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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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二0二六年四月十七日
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