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奥泰生物:2025年会计师事务所履职情况评估报告

导读:奥泰生物:2025年会计师事务所履职情况评估报告

杭州奥泰生物技术股份有限公司2025年会计师事务所履职情况评估报告

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等规定和要求,公司对致同所2025年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,致同所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

一、2025年度会计师事务所基本情况

(一)基本信息

1、资质条件

致同所成立于1981年,于2011年12月22日完成改制,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层,首席合伙人为李惠琦先生。

截至2025年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入

4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元;2024年年报挂牌公司客户166家,审计收费4,156.24万元;本公司同行业上市公司审计客户18家。

2、项目信息

项目合伙人:王益宠,2015年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告11份、签署新三板挂牌公司审计报告8份。

签字注册会计师:罗静雅,2020年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2020年开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

项目质量控制复核人:王淑燕,2000年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业;2022年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

(二)投资者保护能力

致同所内控机制健全,严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金,并设立职业保险赔偿制度,能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

(三)诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,近三年因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,具体情况详见下表:

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况
1王淑燕2023年12月21日行政监管措施广东证监局被出具警示函
内容