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科净源:大信会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

导读:科净源:大信会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

北京科净源科技股份 有限公司

募集资金存放、管理与实际使 用情况审核报告

大信专审字[2026]第17-00038 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1 号 学院国际大厦22 层2206 邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话Telephone:+86(10)82330558

传真Fax: +86(10)82327668

网址Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

大信专审字[2026]第17-00038 号

北京科净源科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北京科净源科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金存放、管理与 实际使用情况专项报告”进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资 金存放、管理与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用 情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号―历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施 审核工作,以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大 错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计 记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的 基础。

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定,

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1 号 学院国际大厦22 层2206 邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话Telephone:+86(10)82330558

传真Fax: +86(10)82327668

网址Internet: www.daxincpa.com.cn

在所有重大方面公允反映了2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵 公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果,与执 行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国・ 北京

中国注册会计师:

二?二六年四月二十三日

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