当前位置: 主页 > 洞察 >   正文

和顺电气:2025年度内部控制审计报告

导读:和顺电气:2025年度内部控制审计报告

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

内控审计报告

2025年12月31日

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国.江苏.无锡

总机:86(510) 68798988

传真:86(510) 68567788

电子信箱:mai@gztycpa.cn

Wuxi.Jiangsu.China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

内部控制审计报告

苏公W[2026]E1220号

苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称和顺电气)2025 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 和顺电气董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,和顺电气于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公证天业会计师事务所

(本页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州工业园区和 顺电气股份有限公司内部控制审计报告之盖章页)

公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙)

邓眼夏

中国・无锡

注册会计师 邓明勇 320500010011

(项目合伙人)

中国注册会计师

2026年4月23日

中国 注册会计师 唐诗 320200280207

中国注册会计师

大 锡 市

1185万元 额 副本)

2年 资 立目期

无 %

2026 登记机关

日要经场所

营业执照

(1/1) 统

合 经营范围

称 名

型 事

说明

陈:

应间问对败块。

特殊通合伙 发

苏1

21年91日

中人共

既无

租, ,

执业证书 会计师

6b

经营场所:

主计师

张彩斌 首合伙:

01室

批准执业文: 批推找业日 执业证编: 组织:

166-23

邓明勇

度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号: No. of Certificate 批准注册协会:江苏省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 1998 发证日期:

邓明勇320500010011

04 28日 月

Date of Issuance

201年4月22

192-09

静券 女

别 Fuame

身份码

r

度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

320200280207 证书编号: No.of Certificate

批准注册协会:江苏省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

唐诗 320200280207

ld

/m

月20

年01

发证日期:

Date of Issuance

平 月 /m 月


内容