导读:美丽生态:2025年度内部控制审计报告
深圳美丽生态股份有限公司
2025 年度内部控制审计报告
勤信审字【2026】第2340 号
目 录
内容
页次
内部控制审计报告
1-3
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街112 号阳光大厦10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第2340 号
深圳美丽生态股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“美丽生态公司”、“公司”) 2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美丽生态 公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致无法表示意见的事项
美丽生态公司2025 年度财务报表由我所审计,于2026 年4 月27 日出具了 勤信审字【2026】第2342 号无法表示意见的审计报告,因审计报告“二、形成 无法表示意见的基础”部分所述事项对美丽生态公司财务报表影响重大,我们无 法获取充分适当的审计证据来确定美丽生态公司2025 年度财务报表是否在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制,导致我们无法判断美丽生态公司与财务 报告相关的内部控制运行是否有效。
五、财务报告内部控制审计意见
由于“导致无法表示意见的事项”部分所述事项的影响,我们无法对美丽生 态公司于2025 年12 月31 日与财务报告相关内部控制的有效性发表意见。
(本页无正文,为勤信审字【2026】第2340 号《深圳美丽生态股份有限公司2025 年度内部控制审计报告》之签字盖章页)
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
二?二六年四月二十七日
中国注册会计师:
了多
称 名
许可 信,
扫
体
验更多应用多。
京
210万元
资额
成立2
登记机关
主要场所
出
营业执照
副本()
型 特
制
统社社会
执
围
经营范
类
证书序号
说明
应 。
租, ,。
我乐
3. 2.
执业证书 务会计
首席合伙: 胡柏
主任会计师
经誉场:
陈:
北京
京
组织形:
执业证:
批准找业文:
批日
特殊普通伙
名
王晓 男
名 日
e
s
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year afer this renewal.
证书编号: 420000034531 No.ofCertificate
E晓清的年检二维
批准注册协会:
Auhoricd Instiute ofCPA、湖北省注册会计师协会
发证日期: Date oflssuance
2000 0921