导读:国联水产:内部控制审计报告众环审字(2026)0102597号
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内部控制审计报告
众环审字(2026)0102597号
湛江国联水产开发股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湛 江国联水产开发股份有限公司(以下简称"国联水产")2025年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。
一、国联水产对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国联水产董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,湛江国联水产开发股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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(此页无正文,为《关于湛江国联水产开发股份有限公司内部控制审计报告》之签章页)
中国注会计
中国注册会计师:
1 N
范桂铭
李嘉伟
中国・武汉
2026年4月29日
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