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仕净科技:2025年年审会计师履职情况评估报告

导读:仕净科技:2025年年审会计师履职情况评估报告

苏州仕净科技股份有限公司 2025 年年审会计师履职情况评估报告

苏州仕净科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请山东舜天信诚会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称“舜天信诚”)作为公司2025 年度年报审计 师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对舜天信诚在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估, 公司认为,近一年舜天信诚资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽 责,公允表达意见。现将2025 年度年审会计师履职情况汇报如下:

一、资质条件

山东舜天信诚会计师事务所(以下简称“舜天信诚”)于2020 年12 月3 日 成立,总部设在山东,注册地址为山东省济南市历下区华能路38 号汇源大厦708 室。截至2025 年末拥有合伙人21 人,拥有执业注册会计师155 人,其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师19 人。舜天信诚2025 年度业务总收入人民 币7,042.81 万元(经审计),其中,审计业务收入人民币5,430.69 万元(含证券 业务收入人民币1,256.17 万元)。上年度上市公司审计客户家数2 家,主要行业 (食品制造业、信息传输、软件和信息技术服务业),上市公司审计收费235 万 元。

项目签字注册会计师王忠军:舜天信诚合伙人,从业21 年,注册会计师注 册时间2003 年10 月,加入舜天信诚18 年。近三年签署过一家上市公司的年度 财务报表审计报告。

项目签字注册会计师王在安:从业23 年,注册会计师注册时间2004 年12 月,加入舜天信诚1 年,近三年无签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人员蔡颖:2007 年成为注册会计师,2016 年开始从事上 市公司审计(相关专业技术咨询),2019 年开始在舜天信诚执业,近三年负责过 多个新三板挂牌企业审计业务项目及上市公司年审项目的质量复核等,具备相应 的专业胜任能力。

舜天信诚上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在

违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、执业记录

舜天信诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0 次、监督管理措施2 次、自律监管措施0 次和纪律处分0 次。 2 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0 次、监督管理措施1 次、自律监管措施0 次和纪律处分0 次。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整 自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出 机构、行业主管部门的行政处罚,不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组 织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人及签字注册会计师王忠军受到 过中国证监会上海监管局监督管理措施、除此以外,其他签字会计师及项目质量 控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到证监 会及其派出机构、行业主管部门的行政监督措施的情况,具体情况详见下表:

处理处罚日

处理处罚类

实施单位 事由及处理处罚情况

序号 姓名

因上海交大昂立股份有

限公司2022年、2023年年

中国证券监督

管理委员会上

度财务报表审计项目执

业中风险评估方面及实

质性方面与其他方面的

问题,被采取出具警示函

1 王忠军 2026年2月9

行政监管措

海监管局

的监督管理措施

三、质量管理水平

舜天信诚在执行审计业务时,严格遵守《中国注册会计师审计准则》《中国 注册会计师职业道德守则》等其他相关的法律法规和规范性文件,建立了完善的 审计质量管理体系,从项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、 质量管理缺陷识别与整改等方面,采取了有效的政策和程序,确保了审计质量。 具体如下:

1、项目咨询

对于年度审计工作中项目组遇到的重点难点的技术问题,项目组会及时对重 大会计审计事项与舜天信诚内部的专业技术部及时确认,高效率的解决公司问题。

2、意见分歧解决

项目组严格执行专业意见分歧解决机制,确保项目组成员、项目质量复核人 或专业技术部成员之间对公司年度审计事项中不存在专业意见的分歧,达成一致 意见,并出具了公司2025 年年度审计报告。

3、项目质量复核

舜天信诚质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。舜天 信诚质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体 系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性 测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充 分、恰当地执行审计程序。

4、质量管理缺陷识别与整改

根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理 制度和政策,这些制度和政策构成舜天信诚完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中,舜天信诚勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

舜天信诚根据公司的服务需求以及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、 可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包 括营业收入、存货、应收账款及坏账准备、固定资产、在建工程、预付账款、期 间费用、预计负债、合并报表与关联方交易等。同时舜天信诚制定了详细的审计 计划与时间安排,包括预审工作、盘点、年报审计工作等,能够根据计划安排按 时沟通并提交工作成果,充分满足了上市公司报告披露时间要求。

五、人力及其他资源配备

舜天信诚配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计 经验,并拥有中国注册会计师专业资质。

舜天信诚的后台支持团队包括税务、信息系统、估值及金融工具等多领域专 家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。

六、风险承担能力水平

舜天信诚具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险,上年度末舜天信诚已计提职业风险基金178.53 万元,

购买的职业保险累计赔偿限额1945.02 万元,职业风险基金的计提及职业保险的 购买能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提和职业保险购买 均符合相关规定。舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无已审结的与 执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日


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