导读:久量股份:关于2025年年度报告非财务数据的更正公告
湖北久量股份有限公司关于2025年年度报告非财务数据的更正公告
湖北久量股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日在在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《湖北久量股份有限公司2025年年度报告》。公司2025年年度审计会计师中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度内部控制情况进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“十五、内部控制评价报告及内部控制审计报告2、内部控制审计报告”中有关内控审计报告意见类型需进行更正。具体更正情况如下:
更正前:
2、内部控制审计报告?适用□不适用
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内部控制审计报告中的审议意见段
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为,湖北久量股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2026年04月28日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
更正后:
2、内部控制审计报告?适用□不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为,湖北久量股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2026年04月28日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 内控审计报告意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
除上述更正内容之外,公司《2025年年度报告》其他内容不变。更正后的《2025年年度报告》已同步披露于公司指定披露信息的网站巨潮资讯网。上述更正事项不会对本公司财务状况和经营业绩造成影响。本次更正不涉及公司2025年年度审计报告及内控审计报告的意见类型变更,不涉及对公司财务报表的调整,不会导致财务报表使用者作出错误的经济决策和判断。因本次更正给广大投资者造成的不便,公司深表歉意。
特此公告。
湖北久量股份有限公司董事会
2026年4月30日