导读:顺控发展:2026年度财务预算报告
一、2026年度财务预算报告的编制基础本年度预算根据以前年度的财务预算指标完成情况和市场变化情况,结合2026年度的经营计划和对各项费用、成本的控制和安排,本着实事求是、稳步发展、追求经济效益并承担相应社会责任的原则,按照《企业会计准则》及其有关补充规定编制。二、2026年财务预算主要指标
单位:万元
| 项目 | 2026年预算 | 2025年度 | 变动百分比 |
| 一、营业总收入 | 222,833-251,801 | 222,833 | 0%至13% |
| 二、归母净利润 | 28,257-32,815 | 30,384 | -7%至8% |