导读:招商积余:2025年年度审计报告
财务报表及审计报告2025年12月31日止年度
2025年12月31日
内容 页码
审计报告
合并资产负债表 1 - 3
母公司资产负债表 4 - 6
合并利润表 7 - 8
母公司利润表 9 - 10
合并现金流量表 11 - 12
母公司现金流量表 13
合并股东权益变动表 14 - 15
母公司股东权益变动表 16 - 17
财务报表附注 18 - 198
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审计报告
毕马威华振审字第2602242号
招商局积余产业运营服务股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了后附的招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“招商积余”)财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制,公允反映了招商积余2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和《中国注册会计师独立性准则第1号――财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》中适用于公众利益实体财务报表审计业务的独立性要求,我们独立于招商积余,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
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