导读:福耀玻璃:2025年度内部控制审计报告
福耀玻璃工业集团股份有限公司
内部控制审计报告
2025 年12 月31 日
EY安永
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内部控制审计报告
安永华明(2026)专字第70005182_G01号
福耀玻璃工业集团股份有限公司
福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了福耀玻 璃工业集团股份有限公司2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福耀玻璃工业集团股份有限公司董事 会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,福耀玻璃工业集团股份有限公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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EY安永
内部控制审计报告(续)
安永华明(2026)专字第70005182_G01号
福耀玻璃工业集团股份有限公司
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安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:符 俊
中国 北京
中国注册会计师:郝欣欣
2026 年3 月17 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited