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安通控股:2025年度内部控制审计报告

导读:安通控股:2025年度内部控制审计报告

安通控股股份有限公司

二O二五年度 内部控制审计报告

骑缝

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.granthornton.cn

内部控制审计报告

致同审字(2026)第351A002576号

安通控股股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了安通控股股份有限公司(以下简称安通控股公司)2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 安通控股公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,安通控股公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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批准业: 批找业文: 执业证编:

授权书

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》 (财会[2001]1035号),现授权致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州 分所合伙人蔡志良、陈连锋、陈裕成、林庆瑜、佘丽娜、施旭锋、殷雪芳、 郑海霞等八签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业 务报告及业务约定书。

此授权有效期为:2026年1月1日至2026年12月31日。

在授权终止日前,被授权人如果违反事务所的规定,事务所有权暂停或 提前终止授权。

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 所(特殊华

首席合伙人、执行事者合伙人: 110000012

李惠琦

2026年1月1日

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期 日 别

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生 身份证号码

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renev

证书编号: 350100010023 Na.of Certificate

批准注册协会:福建省注册会计师协会 Autherized Institutc of CPAs

殷雪芳350100010023

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Date of lssunce

1999年12月311

发证日期:

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换发时间:

2021年12月10日

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年度检验登记 Anmual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another vear after this renew

证书编号: No. of Certificate

批准注册协会: Authorized Iastitute ofCPAs Date oflssuance 发证日期:

福建省注册会计师协会

施旭锋110101560224

2015年 07月 03日

年 月 日


内容