当前位置: 主页 > 洞察 >   正文

皖通高速:2025年度内部控制审计报告

导读:皖通高速:2025年度内部控制审计报告

安徽皖通高速公路股份有限公司

内部控制审计报告

2025年度

此用于证明审计报告是否由具有业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入往册会计行业线一监管平台hp//axcv)

EY安永

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17. Ernst & Young Tower Orlental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing,China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼17层 邮政编码:100738

Tel电话::+86 1058153000 Fax传真:+86 10 8518 8298 ey.com

内部控制审计报告

安永华明(2026)专字第70043213_B01号

安徽皖通高速公路股份有限公司

安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽皖通高速公路股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安徽皖通 高速公路股份有限公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,安徽皖通高速公路股份有限公司于2025年12月31日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

A member frm of Emst & Young Glbal Liited

EY安永

内部控制审计报告(续)

安永华明(2026)专字第70043213_B01号 安徽皖通高速公路股份有限公司

(本页无正文)

YOUNG HUA

所(特珠育 MING

安永华明会计 寺殊 普通

F

伙)

中国北京

赵会中

国计星 越国录

豪师册

中国注册会计师:赵国豪

中国

赵主娇

注册会计师

赵文娇

中国注册会计师:赵文娇

2026年3月27日

A member frm of Emst & Young Glbal Liited


内容