导读:皖通高速:2025年度内部控制审计报告
安徽皖通高速公路股份有限公司
内部控制审计报告
2025年度
此用于证明审计报告是否由具有业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入往册会计行业线一监管平台hp//axcv)
EY安永
Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17. Ernst & Young Tower Orlental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing,China 100738
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼17层 邮政编码:100738
Tel电话::+86 1058153000 Fax传真:+86 10 8518 8298 ey.com
内部控制审计报告
安永华明(2026)专字第70043213_B01号
安徽皖通高速公路股份有限公司
安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽皖通高速公路股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安徽皖通 高速公路股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,安徽皖通高速公路股份有限公司于2025年12月31日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。
A member frm of Emst & Young Glbal Liited
EY安永
内部控制审计报告(续)
安永华明(2026)专字第70043213_B01号 安徽皖通高速公路股份有限公司
(本页无正文)
YOUNG HUA
所(特珠育 MING
安永华明会计 寺殊 普通
F
伙)
我
中国北京
赵会中
国计星 越国录
豪师册
中国注册会计师:赵国豪
中国
赵主娇
注册会计师
赵文娇
中国注册会计师:赵文娇
2026年3月27日
A member frm of Emst & Young Glbal Liited