当前位置: 主页 > 洞察 >   正文

柏楚电子:2025年度内部控制审计报告

导读:柏楚电子:2025年度内部控制审计报告

RSM

容诚

内部控制审计报告

上海柏楚电子科技股份有限公司

容诚审字[2026]200Z2952 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国・北京

RSM |容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢10 层1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/

内部控制审计报告

容诚审字[2026]200Z2952 号

上海柏楚电子科技股份有限公司全体 股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“柏楚电子”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是柏楚 电子董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,柏楚电子于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为上海柏楚电子科技股份有限公司容诚审字[2026]200Z2952 号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

何双

中国注册会计师:

沈洁

中国・北京

中国注册会计师:

葛伟斌

2026 年4 月9 日

了多、

许可

额70. 称

验更多应多。

扫描场身

国场总制

副)本()

出资

日 成文 型特殊

登记机关 业"政策和 事本

营业执照 9

( 旺好

注 结 福

软件开

注 部 文件为 限制目经

统一社会

经营范围 执行多

类 名

局 皮

说明

北京局 北

2 发证机关:

租,出 ,钱.。

魔起

3. 2

合伙 6202

快费

合 普

零诚会计师

00268 证书序号

执业证书 会计多

容诚会许 称。

北京

0 首席合伙: 主任会计师

特殊普合伙

21年12日 号京

加难

经誉场:

组织:

批准执业: 批业文: 执业证:


内容