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ST嘉澳:内部控制审计报告

导读:ST嘉澳:内部控制审计报告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 内部控制审计报告

立信中联审字[2026]D-0821号

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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内部控制审计报告

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立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP

内部控制审计报告

立信中联审字[2026]D-0821号

浙江嘉澳环保科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称嘉澳环保)2025年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是嘉澳环保董事 会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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立信中联审字[2026]D-0821号审计报告

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,嘉澳环保于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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2026年4月9日

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年度检验登记

Annual Renewal Regisration

本证书经检验合格・继续有效一年 This cerificate is valid for another year afier this renewal.

他用效。

证书编号:120100232591

No ut Cerificate

批准注册协会:

Ahid st ef CP

省注册会计师协会

发证日期:

3月31

Date of Issuance

崔晶晶120100230030

年度检验登记 Annual Renewal Regisuration

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year alter this renewal

他用元数

证书编号: 120100230030 No of Certificae

批准注册协会:

Date of Issuance

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发证日期:

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