导读:ST嘉澳:内部控制审计报告
浙江嘉澳环保科技股份有限公司 内部控制审计报告
立信中联审字[2026]D-0821号
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
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内部控制审计报告
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立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP
内部控制审计报告
立信中联审字[2026]D-0821号
浙江嘉澳环保科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称嘉澳环保)2025年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是嘉澳环保董事 会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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立信中联审字[2026]D-0821号审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,嘉澳环保于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中国注册会计师: (项目合伙人)
中国注册会计师:
2026年4月9日
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年度检验登记
Annual Renewal Regisration
本证书经检验合格・继续有效一年 This cerificate is valid for another year afier this renewal.
他用效。
证书编号:120100232591
No ut Cerificate
批准注册协会:
Ahid st ef CP
省注册会计师协会
发证日期:
3月31
Date of Issuance
崔晶晶120100230030
年度检验登记 Annual Renewal Regisuration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year alter this renewal
他用元数
证书编号: 120100230030 No of Certificae
批准注册协会:
Date of Issuance
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发证日期:
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