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德邦科技:关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告

导读:德邦科技:关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告

烟台德邦科技股份有限公司 关于会计师事务所2025 年度履职情况评估报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定,现将会计师事务所2025 年度履职情况和评估情况汇报如下:

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987 年,是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之 一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单, 本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年11 月,按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166 号长江产 业大厦17-18 层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2025 年末合伙人数量237 人、注册会计师数量1,306 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数723 人。

(7)2024 年经审计总收入217,185.57 万元、审计业务收入183,471.71 万元、证券业务收入58,365.07 万元。

(8)2024 年度上市公司审计客户家数244 家,主要行业涉及制造业, 批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、 牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐 业等,审计收费35,961.69 万元,公司同行业上市公司审计客户22 家。

(二)投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金, 购买的职业保险累计赔偿限额8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的 民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民 事责任的情况。

(三)诚信记录

(1)中审众环近3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚2 次、自 律监管措施1 次,纪律处分4 次,监督管理措施10 次。

(2)从业人员在中审众环执业近3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管 措施0 次,41 名从业人员受到行政处罚11 人次、纪律处分12 人次、监管措施 40 人次。

二、聘任会计师事务所履行的程序

2025 年9 月23 日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环担任公司2025 年度财务审计 机构和内部控制审计机构,聘期为一年,并提请公司股东会授权公司管理层根据 公司2025 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用, 并签署相关服务协议等事项。公司董事会审计委员会对续聘事项发表了同意的审 核意见。该议案于2025 年10 月10 日在公司召开的2025 年第三次临时股东会审 议通过。

三、2025 年年审会计师事务所履职情况

1、人力及其他资源配备

中审众环在担任公司2025 年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队, 核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。 专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。

2、审计工作方案

近一年审计过程中,中审众环针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况, 制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审 计重点展开,其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、金融工具、合并 报表、募投项目及募集资金使用等。中审众环就预审、终审等阶段制定了详细的

审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公 司年度报告披露时间要求。

3、审计质量管理

(1)意见分歧解决

中审众环制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核 人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负 责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中,中审众 环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见或分歧。

(2)项目质量复核

审计过程中,中审众环实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组 内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括 对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行二次复核。

(3)项目质量检查

中审众环质控部门负责对质量管理体系运行的监督和整改。中审众环质量管 理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已 完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试等,确 保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

(4)质量管理缺陷识别与整改

中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的 内部管理制度和政策,构成中审众环完整、全面的质量管理体系。2025 年度审 计过程中,中审众环勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、总体评价

经公司评估和审查,中审众环在公司2025 年度审计过程中,勤勉尽责,坚 持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时 完成了公司2025 年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、 完整、清晰、及时。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2026 年4 月10 日


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