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国星光电:内部控制审计报告

导读:国星光电:内部控制审计报告

佛山市国星光电股份有限公司

2025年12月31日

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

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信永中和 ShineWWing

信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants

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内部控制审计报告

XYZH/2026GZAA1B0011

佛山市国星光电股份有限公司

佛山市国星光电股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“国星光电”)2025年12月31日财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国星光电董事会 的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,国星光电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

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二?二六年四月九日

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执业证编: 组织形: 经营场: 主任会计

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