当前位置: 主页 > 洞察 >   正文

百济神州:2025年度内部控制审计报告

导读:百济神州:2025年度内部控制审计报告

百济神州有限公司

2025年度

内部控制审计报告

内部控制审计报告

安永华明(2026)专字第70033281_A01号

百济神州有限公司

百济神州有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了百济神州有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是百济神州有限公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,百济神州有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告(续)

安永华明(2026)专字第70033281_A01号

百济神州有限公司

(本页无正文)

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:阳开华
中国注册会计师:孙张璞
中国 北京2026年4月13日
内容