当前位置: 主页 > 洞察 >   正文

弘景光电:内部控制审计报告

导读:弘景光电:内部控制审计报告

广东弘景光电科技股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字(2026)0600007号

中市众坏会计师务(特普语合) 武汉市中北166号长江产业大厦17-18楼 邮政编码:430077

Crtii tt 17-1,Tagtre River lndstry uildig. 1h d a47

电话Tel:027-86791215 传真Fax:027-85424329

内部控制审计报告

众环审字(2026)0600007号

广东弘景光电科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东弘景光电科技股份有限公司(以下简称"弘景光电公司")2025年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。

一、弘景光电公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是弘景光电公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,弘景光电公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审计报告第1页共2页

(本页无正文,为内部控制审计报告(众环审字(2026)0600007号)签字盖章页)

中国・武汉

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国注册

角语

巩启春

中国注册

2026年4月16日

审计报告第2页共2页


内容