导读:宏景科技:2025年内部控制审计报告
宏景科技股份有限公司
内部控制审计报告
华兴审字[2026]25016000040 号
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
www.fjhxcpa.com
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B.152 Hudong Road, Fuzhou.Fujian,China
电话(Tel):0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com
传真(Fax):0591-87840354
邮政编码(Postcode):350003
内部控制审计报告
华兴审字[2026]25016000040号
宏景科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了宏景科技股份有限公司(以下简称“宏景科技”)2025年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是宏景科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China
电话(Tel):0591-87852574
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传真(Fax):0591-87840354
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,宏景科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国注册会计师: (项目合伙人)
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2026年4月28日
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2006年09 月
1219 杨新春(440190700),已通过广东省注册会计师协会2021 年任职资格检查。通过文号:粤注协(2021)268号。 广中所 杨新春
同意调入 Agree the holder to be transferred to
年 月 ly /m 日
证书编号: No.ofCetiiale 协会 Autbonized Instituke ofCPAs
440100790060 广东省注册会计师协会
2015年4月换发.
注册会计师工作单位变更事项登记 Kegisuration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
会计 千东正中豫门会计斤备所 会 CPAs
捐出站会盖章
月 2020 14
华共会计 事务所 CPAs
广不分碎
杨新春年检二维码
2020 角 黄 14 月
转入协会盖章 rin nsie of CPAs
199-177 兴会所务所
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高韵君
工作单位 身号码 y r.
姓 性 ss
年度检验登记 Annual Renewal Registration
证书编号: No. of Certificate 批准注册协会:
广东省注册会计师协会
高韵君440100793834
Athorized InstituteCPA2015
04 13
发征日期 Date of Issuance
日d
日 /d
2023年5月换发