导读:锦富技术:2025年度内部控制审计报告
苏州锦富技术股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2026)3300367号
中审众环会计师事务(特殊普通合伙)
武汉市中北166号长江产业大17-18楼
邮改编码:430077
tii li
1- s tying
1 he adhn477
电话Tel:027-86791215
传真Fax:027-85424329
内部控制审计报告
众环审字(2026)3300367号
苏州锦富技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏 州锦富技术股份有限公司(以下简称"锦富技术公司")2025年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。
一、锦富技术公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是锦富技术公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,苏州锦富技术股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计报告第1页共2页
此用证明该审计报告是否由具有业许可的会计师事务所出具
您使用机"扫一扫"或进入注册计行业监平h//aRA
(此页无正文)
国 中
注册会计师 吕方明 320000100135 吕方明
注册会计师 吕方明 320000100135 吕方明中国 [注册会计师 佳玉北
中国注册会计 崔玉水
320000100139 崔玉北
中国・武汉
中国注册会计师: 卢
2026年4月27日
审计报告第2页共2页