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智慧农业:内部控制审计报告

导读:智慧农业:内部控制审计报告

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2026]6746 号

内部控制审计报告

内部控制审计报告

天职业字[2026]6746 号

江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏农华智慧 农业科技股份有限公司(以下简称“智慧农业”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智慧农业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,智慧农业于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。

[以下无正文]

内部控制审计报告(续)

天职业字[2026]6746 号

[此页无正文]

中国・北京

二?二六年四月九日

中国注册会计师

党小安

(项目合伙人):

中国注册会计师:

金树禾


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